Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Thiago Cota
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Posto Catedral Ltda. | 21814894000123 | 19/01/2019 | 256368 | R$ 203,89 | R$ 203,89 |
Catalão Comercial Ltda. | 17968538000197 | 20/02/2019 | 579334 | R$ 234,78 | R$ 234,78 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 06/02/2019 | 099430 | R$ 237,73 | R$ 237,73 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 07/02/2019 | 099666 | R$ 210,43 | R$ 210,43 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 13/02/2019 | 193705 | R$ 201,87 | R$ 201,87 |
Posto João Paulo Ii Ltda. | 17574955000155 | 01/02/2019 | 338205 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Posto Vila da Serra Ltda. | 16979906000130 | 28/02/2019 | 440036 | R$ 413,67 | R$ 413,67 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Antônio Marcos de Carvalho | 22333529000160 | 28/02/2019 | 2019/4 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Antônio Marcos de Carvalho | 22333529000160 | 28/02/2019 | 2019/5 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte Ltda - Me | 10359576000101 | 27/02/2019 | 201900000000005 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Dayse de Sales Costa | 27506254000132 | 15/01/2019 | 000069 | R$ 4.724,00 | R$ 4.724,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Comercial F & A Ltda. | 01651310000139 | 30/01/2019 | 062140 | R$ 31,12 | R$ 31,12 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 23/01/2019 | 251555 | R$ 24,24 | R$ 24,24 |
Vivenda Empreendimentos Ltda. | 07894191000121 | 27/01/2019 | 157296 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 05/02/2019 | 003391 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 13/02/2019 | 003423 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 19/02/2019 | 003441 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 28/02/2019 | 003497 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Ali Ba Bar Mercearias Eireli | 16883597000108 | 28/01/2019 | 031357 | R$ 87,70 | R$ 87,70 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 14/02/2019 | 253098 | R$ 54,83 | R$ 54,83 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 18/02/2019 | 260169 | R$ 60,80 | R$ 60,80 |
Total R$ 28.713,06